t3记账月结转t3怎样月末结转
大家好,关于t3记账月结转很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于t3怎样月末结转的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
本文目录
t3结转错误怎么办用友t3年底结账流程t3期间损益结转操作用友t3如何进行年度帐反结转t3结转错误怎么办1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
用友t3年底结账流程用友T3年底结账流程一般包括以下几个步骤:首先,进行资产清理,包括库存、应
收、应付等;其次,核对往来账务,包括客户、供应商的收付款、发票等;
然后,进行费用核算和结转,包括调整预提费用、坏账准备等;
最后,进行损益结转和纳税申报,生成报表并进行报税。需要注意的是,年底结账流程可能会因企业情况而异,建议在操作前先了解相关业务和财务规定。
t3期间损益结转操作用友T3财务软件期间损益结转步骤:
点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。
选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。
然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。
在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中,然后确定。
损益结转:点击【全选】,然后确定就会自动生成凭证。
用友t3如何进行年度帐反结转1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5
、2011年账目记账、结账。备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!
OK,关于t3记账月结转和t3怎样月末结转的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。
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